Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Agenes S. Da Silva Suprimentos De Informatica. - Me
Item Despesa: Utensilios Para Refeitorio E Cozinha
Documento: 1114
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 14/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1114 Ano de exercício: 2016 Data do registro: 15/04/2016 | ||||
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260030 - SEE - SRE/PIRAPORA | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2085 - ADMINISTRACAO DA ACAO EDUCACIONAL REGIONAL | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 3 - UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Valor despesa empenhado: 236,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
1096 | 03/05/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | 236,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
1197 | 13/05/2016 | Acatada pelo banco | 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | 236,00 |