Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Auxilios
Favorecido: Cx. Esc Clareunice De Freitas Saraiva
Item Despesa: Auxilios
Documento: 2186
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 14/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 2186 Ano de exercício: 2016 Data do registro: 16/05/2016 | ||||
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260033 - SEE - SRE/PONTE NOVA | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Programa: 211 - INFRAESTRUTURA, CUSTEIO E ORGANIZACAO ESCOLAR | Ação: 4643 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | |||
Elemento de Despesa: 42 - AUXILIOS | Item de Despesa: 1 - AUXILIOS | |||
Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 06.051.735/0001-20 - CE CLAREUNICE DE FREITAS SARAIVA | Valor despesa empenhado: 1.500,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
8355 | 11/11/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6051735000120 - CX. ESC CLAREUNICE DE FREITAS SARAIVA | 1.500,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |