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Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros

Função: Saude

Elemento de Despesa: Material De Consumo

Favorecido: Gnf Comercio Hortifrutigranjeiro E Servicos De Transporte Ltda

Item Despesa: Produtos Alimenticios

Documento: 1606

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 01/06/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 1606
Ano de exercício: 2017
Data do registro: 20/06/2017
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROSUnidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS
Função: 10 - SAUDESubfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 200 - EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIOAção: 4574 - GESTAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMOItem de Despesa: 8 - PRODUTOS ALIMENTICIOS
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ORDINÁRIO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 13.159.584/0001-94 - GRACIELE GONCALVES PEREIRA -MEValor despesa empenhado: 7.342,03
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
13212/07/2017-1.250,00
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
229313/07/2017LIQUIDACAO - BRUTO13159584000194 - GNF COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA6.092,03
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
710210/11/2017 Acatada pelo banco 13159584000194 - GNF COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA 6.092,03