Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Agenes S. Da Silva Suprimentos De Informatica. - Me
Item Despesa: Material De Informatica
Documento: 128
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 08/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 128 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 14/09/2017 | ||||
Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2350002 - UEMG-DESPESAS COMUNS | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | |||
Programa: 106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG | Ação: 4264 - ENSINO DE GRADUACAO | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 16 - MATERIAL DE INFORMATICA | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Valor despesa empenhado: 728,19 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
458 | 16/10/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | 728,19 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |