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Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais

Função: Educacao

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica

Favorecido: Diarias De Viagens/passagens

Item Despesa: Diarias A Colaboradores Eventuais

Documento: 11

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 28/05/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 11
Ano de exercício: 2017
Data do registro: 20/02/2017
Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAISUnidade Executora: 2350021 - UEMG/FRUTAL
Função: 12 - EDUCACAOSubfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa: 106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMGAção: 4270 - MODERNIZACAO, MANUTENCAO E LOGISTICA
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAItem de Despesa: 4 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENSValor despesa empenhado: 475,55
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
1606/04/2017534,55
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
4106/04/2017LIQUIDACAO - BRUTO99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS641,55
1221/02/2017LIQUIDACAO - BRUTO99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS368,55
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
6206/04/2017 Acatada pelo banco 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS 641,55
2821/02/2017 Acatada pelo banco 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS 368,55