Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias A Colaboradores Eventuais
Documento: 25
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 08/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 25 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 06/06/2017 | ||||
Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2350027 - CARANGOLA | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2001 - DIRECAO SUPERIOR | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Item de Despesa: 4 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 286,65 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
94 | 30/11/2017 | 819,00 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
12 | 29/12/2017 | -819,00 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
36 | 08/06/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 286,65 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
56 | 08/06/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 286,65 |