Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias A Colaboradores Eventuais
Documento: 9
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 08/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do empenho: 9 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 06/03/2017 | ||||
Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2350026 - CAMPANHA | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | |||
Programa: 106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG | Ação: 4270 - MODERNIZACAO, MANUTENCAO E LOGISTICA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Item de Despesa: 4 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 641,55 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
11 | 07/03/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 641,55 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
34 | 07/03/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 641,55 |