Órgão: Secretaria De Estado De Fazenda
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Distribuidora Peres & Araujo Ltda - Me
Item Despesa: Material Eletrico
Documento: 58
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 01/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 58 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 11/05/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | Unidade Executora: 1190106 - AF/1ºNIVEL/UBERLANDIA | |||
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS | |||
Programa: 15 - GESTAO EFETIVA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESTADUAL | Ação: 4022 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 20 - MATERIAL ELETRICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 21.641.059/0001-39 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | Valor despesa empenhado: 521,50 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
392 | 05/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 521,50 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
2110 | 17/07/2018 | Acatada pelo banco | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 521,50 |