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Órgão: Secretaria De Estado De Trabalho E Desenvolvimento Social

Função: Trabalho

Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao

Favorecido: Milhas Turismo Ltda -epp

Item Despesa: Servicos De Transportes De Passageiros, Fretamento E Locacao Pes Jurid

Documento: 8

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados atualizados em: 09/05/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 8
Ano de exercício: 2018
Data do registro: 26/06/2018
Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALUnidade Executora: 1480096 - SETE/SGR/1580008
Função: 11 - TRABALHOSubfunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO
Programa: 125 - CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ECONOMIA SOLIDARIAAção: 4639 - FORMACAO E ASSESSORAMENTO A EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOItem de Despesa: 5 - SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 71 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIAIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 13.637.797/0001-84 - MILHAS TURISMO LTDA -EPPValor despesa empenhado: 50.000,00
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
2928/11/2018LIQUIDACAO - BRUTO13637797000184 - MILHAS TURISMO LTDA -EPP44.675,91
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
6119/12/2018 Acatada pelo banco 13637797000184 - MILHAS TURISMO LTDA -EPP 40.967,80