Órgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Seguranca Publica
Elemento de Despesa: Diarias - Militar
Favorecido: William Da Silva Rosa
Item Despesa: Diarias - Militar
Documento: 1147
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1147 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 14/08/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1400005 - AJUDANCIA GERAL | |||
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 15 - DIARIAS - MILITAR | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - MILITAR | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 53 - TAXA DE INCENDIO | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: ***.152.516-** - WILLIAM DA SILVA ROSA | Valor despesa empenhado: 447,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
1189 | 14/08/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | ***152516** - WILLIAM DA SILVA ROSA | 447,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
1215 | 24/09/2018 | Acatada pelo banco | ***152516** - WILLIAM DA SILVA ROSA | 447,00 |