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Órgão: Fundo Estadual De Assistencia Social

Função: Assistencia Social

Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao

Favorecido: R Moraes Agencia De Turismo Ltda

Item Despesa: Passagens - Pessoa Juridica

Documento: 1177

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados atualizados em: 18/05/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 1177
Ano de exercício: 2018
Data do registro: 13/06/2018
Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade Executora: 1480004 - SEDESE/FEAS/SUBAS
Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIALSubfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 91 - QUALIFICA SUASAção: 4446 - VIGILANCIA E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS NO APRIMORAMENTO DO SUAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOItem de Despesa: 4 - PASSAGENS - PESSOA JURIDICA
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIALIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI EPPValor despesa empenhado: 575,99
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
14205/12/2018-218,86
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
547322/06/2018LIQUIDACAO - BRUTO6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA357,13
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
175922/06/2018 Acatada pelo banco 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA 357,13