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Órgão: Fundo Estadual De Saude

Função: Saude

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica

Favorecido: Diarias De Viagens/passagens

Item Despesa: Diarias A Colaboradores Eventuais

Documento: 1765

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados atualizados em: 01/06/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 1765
Ano de exercício: 2018
Data do registro: 07/06/2018
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDEUnidade Executora: 1320076 - C - SUBPAS/SAPS(ATEN.PRIM
Função: 10 - SAUDESubfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 192 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDEAção: 4532 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAUDE
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAItem de Despesa: 4 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 84 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A GESTAO DO SUSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENSValor despesa empenhado: 10.000,00
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
35528/12/2018-9.631,45
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
102916/08/2018LIQUIDACAO - BRUTO99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS368,55
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
19616/08/2018 Acatada pelo banco 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS 368,55