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Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros

Função: Educacao

Elemento de Despesa: Material De Consumo

Favorecido: Cremer S.a.

Item Despesa: Material Medico E Hospitalar

Documento: 1267

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados atualizados em: 29/05/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 1267
Ano de exercício: 2018
Data do registro: 08/05/2018
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROSUnidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS
Função: 12 - EDUCACAOSubfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 200 - EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIOAção: 4574 - GESTAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMOItem de Despesa: 10 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: GLOBAL
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S/AValor despesa empenhado: 1.684,80
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
181215/06/2018LIQUIDACAO - BRUTO82641325002161 - CREMER S.A.1.684,78
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
620517/08/2018 Acatada pelo banco 82641325002161 - CREMER S.A. 1.684,78