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Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros

Função: Educacao

Elemento de Despesa: Servicos De Tecnologia Da Informacao E Comunicacao - Pessoa Juridica

Favorecido: Claro S.a.

Item Despesa: Rede Ip Multisservicos

Documento: 293

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados atualizados em: 23/05/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 293
Ano de exercício: 2018
Data do registro: 05/03/2018
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROSUnidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS
Função: 12 - EDUCACAOSubfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICAAção: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICAItem de Despesa: 5 - REDE IP MULTISSERVICOS
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/AValor despesa empenhado: 5.347,28
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
10104/04/20182.673,64
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
461501/10/2018LIQUIDACAO - BRUTO40432544000147 - CLARO S.A.3.215,12
290223/07/2018LIQUIDACAO - BRUTO40432544000147 - CLARO S.A.1.378,21
281419/07/2018LIQUIDACAO - BRUTO40432544000147 - CLARO S.A.1.377,18
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
731119/09/2018 Acatada pelo banco 40432544000147 - CLARO S.A. 1.378,21
731019/09/2018 Acatada pelo banco 40432544000147 - CLARO S.A. 1.377,18