Órgão: Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais
Função: Legislativa
Elemento de Despesa: Servicos De Tecnologia Da Informacao E Comunicacao - Pessoa Juridica
Favorecido: Claro S.a.
Item Despesa: Servico De Telecomunicacao
Documento: 1628
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 01/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1628 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 12/06/2019 | ||||
Unidade Orçamentária: 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MG | |||
Função: 1 - LEGISLATIVA | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2009 - DIRECAO ADMINISTRATIVA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 4 - SERVICO DE TELECOMUNICACAO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 40.432.544/0706-09 - CLARO S.A. | Valor despesa empenhado: 49.148,80 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
1574 | 12/06/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544070609 - CLARO S.A. | 49.148,80 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
1892 | 19/06/2019 | Paga | 40432544070609 - CLARO S.A. | 49.148,80 |