Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Favorecido: Fundo Nacional De Saude
Item Despesa: Rest De Rec De Convenios, De Contrapartidas E Instrumentos Congeneres
Documento: 1777
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 21/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1777 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 05/09/2019 | ||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320076 - C - SUBPAS/SAPS(ATEN.PRIM | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA | |||
Programa: 192 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Ação: 4527 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | Item de Despesa: 6 - REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | |||
Modalidade de Aplicação: 20 - TRANSFERENCIAS A UNIAO | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
Fonte de Recurso: 37 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.530.493/0001-71 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor despesa empenhado: 94.185,55 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
1870 | 05/09/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 94.185,55 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
259 | 06/09/2019 | Acatada pelo banco | 530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 94.185,55 |