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Órgão: Fundo Estadual De Saude

Função: Saude

Elemento de Despesa: Material De Consumo

Favorecido: Star Tec Comercio E Servicos Eletronicos Ltda

Item Despesa: Material P/ Manut. E Reparos De Imoveis De Propriedade Da Adm. Publica

Documento: 147

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados atualizados em: 10/05/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 147
Ano de exercício: 2019
Data do registro: 06/05/2019
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDEUnidade Executora: 1320019 - R - MONTES CLAROS
Função: 10 - SAUDESubfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 180 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDEAção: 4486 - APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZACAO DA SAUDE
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMOItem de Despesa: 19 - MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 32.447.921/0001-93 - STAR TEC COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDAValor despesa empenhado: 3.627,80
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
130019/11/2019LIQUIDACAO - BRUTO32447921000193 - STAR TEC COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA3.627,80
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
137925/11/2019 Acatada pelo banco 32447921000193 - STAR TEC COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 3.627,80