Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Gold Care Equipamentos Hospitalares Ltda
Item Despesa: Material Eletrico
Documento: 9
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 28/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do empenho: 9 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 22/01/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2350002 - UEMG-DESPESAS COMUNS | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | |||
Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG | Ação: 4065 - ATIVIDADE DE ENSINO DE GRADUACAO PRESENCIAL E A DISTANCIA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 20 - MATERIAL ELETRICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 09.426.307/0001-23 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | Valor despesa empenhado: 132,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
328 | 05/06/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 9426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 132,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
738 | 21/09/2020 | Acatada pelo banco | 9426307000123 - GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 132,00 |