Acessibilidade | |

Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais

Função: Educacao

Elemento de Despesa: Servicos De Tecnologia Da Informacao E Comunicacao - Pessoa Juridica

Favorecido: Claro S.a.

Item Despesa: Servico De Telecomunicacao

Documento: 39

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 28/05/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 39
Ano de exercício: 2020
Data do registro: 05/02/2020
Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAISUnidade Executora: 2350002 - UEMG-DESPESAS COMUNS
Função: 12 - EDUCACAOSubfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMGAção: 4065 - ATIVIDADE DE ENSINO DE GRADUACAO PRESENCIAL E A DISTANCIA
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICAItem de Despesa: 4 - SERVICO DE TELECOMUNICACAO
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 40.432.544/0112-62 - CLARO S/AValor despesa empenhado: 199,22
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
26223/10/2020199,22
6322/04/2020199,22
8724/04/2020199,22
10421/05/2020199,22
910/02/2020199,22
15903/07/2020199,22
19512/08/2020199,22
22618/09/2020199,22
28110/11/2020199,22
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago