Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Auxilios
Favorecido: Cx. Esc Do Col. Tiradentes Da Pmmg Unid. Gameleira
Item Despesa: Auxilios
Documento: 2893
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 08/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 2893 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 03/08/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260042 - SEE - SRE/METROPOLITANA B | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 362 - ENSINO MEDIO | |||
Programa: 107 - ENSINO MEDIO | Ação: 4304 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | |||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | |||
Elemento de Despesa: 42 - AUXILIOS | Item de Despesa: 1 - AUXILIOS | |||
Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES | |||
Razão Social Credor: 05.377.375/0001-99 - CX. ESC DO COL. TIRADENTES DA PMMG UNID. GAMELEIRA | Valor despesa empenhado: 50.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
5772 | 05/08/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 5377375000199 - CX. ESC DO COL. TIRADENTES DA PMMG UNID. GAMELEIRA | 50.000,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
6469 | 23/09/2020 | Acatada pelo banco | 5377375000199 - CX. ESC DO COL. TIRADENTES DA PMMG UNID. GAMELEIRA | 50.000,00 |