Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Contribuicoes
Favorecido: Pm Guarani
Item Despesa: Transferencia Para Financiamento Do Transporte Escolar
Documento: 2274
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 28/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 2274 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 16/03/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260460 - SUP.DE REDE FISICA | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | |||
Programa: 106 - ENSINO FUNDAMENTAL | Ação: 4301 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 41 - CONTRIBUICOES | Item de Despesa: 6 - TRANSFERENCIA PARA FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
Modalidade de Aplicação: 40 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 18.338.160/0001-00 - PM GUARANI | Valor despesa empenhado: 32.357,46 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
854 | 17/12/2020 | -21.571,64 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
2282 | 17/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338160000100 - PM GUARANI | 10.785,82 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
2531 | 21/05/2020 | Acatada pelo banco | 18338160000100 - PM GUARANI | 10.785,82 |