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Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: 92/2015 - Convenio 92/2015 - Rede Cegonha Estadual

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Dados atualizados em: 01/05/2024

Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9045268 Título do Convênio: CONVENIO 92/2015 - REDE CEGONHA ESTADUAL
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 8880 Número do Convênio SIGCON: 92/2015

Objetivo do Convênio: Realização de serviços e ações de saúde por meio de financiamento e custeio da Rede Cegonha no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS

Situação: VENCIDO

Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 17/11/2015 Término da Vigência Inicial: 31/12/2015
Início da Vigência: 25/06/2015 Término da Vigência Atualizada: 31/12/2015
Programa:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO
Valor Total Publicado: 748.980,00 Valor Total Atualizado: 748.980,00
Valor Concedente Publicado: 748.980,00 Valor Concedente Atualizado: 748.980,00
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
25/11/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.832,81
25/11/2015 1763010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 16.000,00
25/11/2015 2473010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 420.905,00
30/11/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.214,94
29/12/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.083,26
29/01/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.144,50
29/02/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.935,43
29/03/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.770,14
29/04/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.201,26
31/05/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.035,04
28/06/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.025,38
29/07/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.290,60
31/08/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.333,18
TOTAL GERAL: 471.771,54
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
2582 29/08/2016 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA 447.036,01
TOTAL GERAL: 447.036,01
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
3241 06/09/2016 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS 447.036,01
TOTAL GERAL: 447.036,01
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
4305 06/09/2016 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS 447.036,01
TOTAL GERAL: 447.036,01