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Órgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais

Função: Seguranca Publica

Elemento de Despesa: Material De Consumo

Favorecido: Loja Eletrica Ltda

Item Despesa: Material Eletrico

Documento: 228

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 15/06/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 228
Ano de exercício: 2017
Data do registro: 27/10/2017
Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAISUnidade Executora: 1400029 - CENTRO TEC.SISTEMAS - CTS
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICASubfunção: 182 - DEFESA CIVIL
Programa: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVILAção: 4329 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMOItem de Despesa: 20 - MATERIAL ELETRICO
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ORDINÁRIO
Fonte de Recurso: 24 - CONVENIOS COM A UNIAO E SUAS ENTIDADESIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 17.155.342/0010-74 - LOJA ELETRICA LTDAValor despesa empenhado: 667,38
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
28727/12/2017LIQUIDACAO - BRUTO17155342001074 - LOJA ELETRICA LTDA667,38
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago