Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Soma/mg Produtos Hospitalares Ltda
Item Despesa: Material Medico E Hospitalar
Documento: 2861
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 01/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 2861 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 29/10/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 200 - EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | Ação: 4574 - GESTAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 10 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor despesa empenhado: 3.870,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
6149 | 23/11/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.870,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
9931 | 19/12/2018 | Acatada pelo banco | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.870,00 |