Órgão: Secretaria De Estado De Planejamento E Gestao
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
Favorecido: Folha De Pagamento De Pessoal
Item Despesa: Ferias-premio
Documento: 323
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 323 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 20/10/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Unidade Executora: 1500001 - SEPLAG-PLANEJ E ORCAMENTO | |||
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 75 - MELHORIA DOS SERVICOS COMPARTILHADOS | Ação: 4170 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE LOGISTICA CORPORATIVA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
Elemento de Despesa: 16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | Item de Despesa: 5 - FERIAS-PREMIO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.099.999/9999-99 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Valor despesa empenhado: 9.872,22 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
2139 | 20/10/2020 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 99999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.872,22 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |