Órgão: Fundacao Ezequiel Dias
Função: Saude
Elemento de Despesa: Auxilio-transporte
Favorecido: Consorcio Operacional Do Trans. Coletivo De Passag. Por Onibus Do Muni
Item Despesa: Auxilio Transporte Bilhete Ou Cartao Magnetico
Documento: 656
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 30/04/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 656 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 13/03/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Unidade Executora: 2260002 - FUNED | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | |||
Programa: 76 - INOVACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | Ação: 4189 - CIENCIA EM MOVIMENTO | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | Item de Despesa: 4 - AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Valor despesa empenhado: 8.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
3233 | 12/11/2020 | 50.000,00 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
443 | 22/12/2020 | -50.935,47 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
6577 | 23/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 899,00 |
1389 | 28/04/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 906,00 |
2729 | 25/06/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.360,00 |
890 | 26/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.116,00 |
2047 | 21/05/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 503,00 |
3502 | 24/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 625,50 |
5107 | 24/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 576,00 |
4214 | 25/08/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.079,03 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
6769 | 23/11/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 899,00 |
1720 | 28/04/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 906,00 |
3206 | 25/06/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.360,00 |
5341 | 24/09/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 576,00 |
4619 | 25/08/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.079,03 |
2379 | 22/05/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 503,00 |
1218 | 26/03/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.116,00 |
3969 | 24/07/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 625,50 |