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Órgão: Departamento De Edificacoes E Estradas De Rodagem Do Estado De Minas Gerais

Função: Transporte

Elemento de Despesa: Material De Consumo

Favorecido: Butekao Nossa Senhora Da Penha Ltda -epp

Item Despesa: Combustiveis E Lubrificantes P/ Equip. E Outros Mat. Permanentes

Documento: 16

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 15/06/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 16
Ano de exercício: 2020
Data do registro: 17/08/2020
Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAISUnidade Executora: 2300724 - CRG SUDOESTE - PASSOS
Função: 26 - TRANSPORTESubfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 81 - INFRAESTRUTURA RODOVIARIAAção: 2039 - RECUPERACAO E MANUTENCAO DA MALHA VIARIA
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMOItem de Despesa: 27 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ORDINÁRIO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 21.585.807/0001-03 - BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA -EPPValor despesa empenhado: 225,00
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
5917/08/2020LIQUIDACAO - BRUTO21585807000103 - BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA -EPP225,00
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
6208/09/2020 Acatada pelo banco 21585807000103 - BUTEKAO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA -EPP 225,00