Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Auxilio-transporte
Favorecido: Joao Pedro Santos Ferreira
Item Despesa: Auxilio Transporte Pago A Estagiarios Pecunia
Documento: 2584
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 2584 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 20/08/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 48 - ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES | Ação: 4180 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ENSINO | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | Item de Despesa: 5 - AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: ***.893.996-** - JOAO PEDRO SANTOS FERREIRA | Valor despesa empenhado: 100,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
348 | 30/12/2020 | -100,00 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |