Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Contribuicoes
Favorecido: Pm Sao Joao Evangelista
Item Despesa: Transferencia Para Financiamento Do Transporte Escolar
Documento: 1425
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 29/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1425 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 27/02/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260460 - SUP.DE REDE FISICA | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | |||
Programa: 107 - ENSINO MEDIO | Ação: 4308 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 41 - CONTRIBUICOES | Item de Despesa: 6 - TRANSFERENCIA PARA FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
Modalidade de Aplicação: 40 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 21 - COTA ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO - QESE | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 18.307.488/0001-60 - PM SAO JOAO EVANGELISTA | Valor despesa empenhado: 32.741,86 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
1255 | 27/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18307488000160 - PM SAO JOAO EVANGELISTA | 32.741,86 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
1275 | 28/02/2020 | Acatada pelo banco | 18307488000160 - PM SAO JOAO EVANGELISTA | 32.741,86 |