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Órgão: Secretaria De Estado De Cultura E Turismo

Função: Cultura

Elemento de Despesa: Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas

Favorecido: Andre Luiz Souza Vieira

Item Despesa: Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas

Documento: 935

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 15/06/2024

Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 935
Ano de exercício: 2020
Data do registro: 27/11/2020
Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMOUnidade Executora: 1270001 - SEC
Função: 13 - CULTURASubfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa: 56 - FOMENTO, DEMOCRATIZACAO E ACESSO A CULTURA E AO TURISMOAção: 4262 - GESTAO DO FOMENTO A CULTURA E A ECONOMIA CRIATIVA
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 48 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICASItem de Despesa: 1 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 59 - OUTROS RECURSOS VINCULADOSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: ***.154.496-** - ANDRE LUIZ SOUZA VIEIRAValor despesa empenhado: 3.000,00
Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
EXECUCAO DA DESPESA INCISO I - RENDA EMERGENCIAL MENSAL AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA CULTURA, ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/20 LAB, E DECRETOS FEDERAL 10.464/20, ESTADUAL 48.059/20, DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 - 2020 E RESOLUCA0 SECULT 35/20, A DESPESA SERA REALIZADA COM BASE NA PLANILHA DA TI /SECULT 22293804 E NOTA TECNICA 01 - 22166202 AUTORIZACAO DO USO DO CAPF SEI 1190.01.0019754/2020-76 - OFÍCIO CGE/ CHEFE DE GABINETE Nº. 38/2020 - 21853767 E OFÍCIO SEF/STE-S CCG-DCGS Nº 103/2020 - 22297806, SEI MATRIZ - 1410.01.0003814/2020-6 1, COM TODOS OS ANTECEDENTES E CONFORME PROCESSO SEI DA EXECUCAO 1410.01.0003827/2020-98.
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
185830/11/2020LIQUIDACAO - BRUTO***154496** - ANDRE LUIZ SOUZA VIEIRA3.000,00
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
431631/12/2020 Quitada ***154496** - ANDRE LUIZ SOUZA VIEIRA 3.000,00