Órgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Amed S/a
Item Despesa: Material De Seguranca, Apetrechos Operacionais E Policiais
Documento: 483
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 18/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 483 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 06/10/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1400011 - CSM | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA | |||
Programa: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Ação: 1005 - GESTAO DA RESPOSTA A PANDEMIA DE COVID-19 | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 25 - MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |||
Fonte de Recurso: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 10.403.238/0001-11 - AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA | Valor despesa empenhado: 144.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
994 | 13/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 10403238000111 - AMED S/A | 144.000,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
2465 | 17/11/2020 | Acatada pelo banco | 10403238000111 - AMED S/A | 144.000,00 |