Órgão: Fundacao Centro De Hematologia E Hemoterapia De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Multiplier Distribuidora Eireli - Epp
Item Despesa: Materiais De Laboratorio E Produtos Quimicos Em Geral
Documento: 751
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 08/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do empenho: 751 Ano de exercício: 2021 Data do registro: 12/05/2021 | ||||
Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2320002 - HEMOMINAS-DIV. FINANCEIRA | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS | Ação: 4540 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 13 - MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 21.268.634/0001-08 - MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Valor despesa empenhado: 3.532,32 | |||
Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO SETOR SOLICITANTE: FARMÁCIA CENTRAL / ADM PROCESSO SEI: 2320.01.0004686/2021-69 SETOR RESPONSÁVEL: FARMÁCIA CENTRAL / ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: CINCÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG. | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
1821 | 15/07/2021 | LIQUIDACAO - BRUTO | 21268634000108 - MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 3.532,32 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
2993 | 29/07/2021 | Acatada pelo banco | 21268634000108 - MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 3.532,32 |