Órgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Eletroeletronicos Inconfidentes Eireli
Item Despesa: Material Eletrico
Documento: 165
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 165 Ano de exercício: 2021 Data do registro: 01/07/2021 | ||||
Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1250024 - 2ª RPM | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 37 - ASSISTENCIA AO MILITAR | Ação: 2023 - ASSISTENCIA MEDICA E PSICOLOGICA DA POLICIA MILITAR | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 20 - MATERIAL ELETRICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 49 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | Valor despesa empenhado: 527,65 | |||
Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME ESPECIFICACAO DO PORTAL DE COMPRAS E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES NO PROCESSO, PARA ATENDER DEMANDAS DO NAIS DO 18 BPM. CONVENIO IPSM. SEI NR. 1250.01.0002775/2021-03 | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
629 | 03/09/2021 | LIQUIDACAO - BRUTO | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 527,65 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
1227 | 10/09/2021 | Acatada pelo banco | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 527,65 |