Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: B Do C Cordeiro Elvedosa
Item Despesa: Material Para Escritorio
Documento: 3333
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Dados atualizados em: 01/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 3333 Ano de exercício: 2022 Data do registro: 07/10/2022 | ||||
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 48 - ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES | Ação: 4180 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ENSINO | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 5 - MATERIAL PARA ESCRITORIO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.796.707/0001-56 - B DO C CORDEIRO ELVEDOSA | Valor despesa empenhado: 6.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O HUCF, CONFORME CONTRATO 9344973 PREGAO 293/2022 PROCESSO 293/2022 - PROC. SEI 17425/2022-40. | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |