Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda -epp
Item Despesa: Materiais De Laboratorio E Produtos Quimicos Em Geral
Documento: 4477
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Dados atualizados em: 01/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 4477 Ano de exercício: 2022 Data do registro: 14/12/2022 | ||||
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 48 - ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES | Ação: 4180 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ENSINO | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 13 - MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 03.638.381/0001-27 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA -EPP | Valor despesa empenhado: 20.460,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESA COM MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL PARA O HUCF, CONFORME CONTRATO 9345160 PREGAO 335/2022 PROCESSO 335/2022 - PROC. SEI 24041/2022-82. | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |