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Dados atualizados em: 03/05/2024

Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 2311076 000315/2020 Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Objeto: RP 177 / 2019 PLAN 59 / 2019 MEDICAMENTOS
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 2.510,60 Valor Total Homologado: 2.510,60
Data de Cadastramento do Processo: 18/06/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 1489259 - AZITROMICINA - PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; Material/Serviço: AZITROMICINA -
Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO
Elemento Item: MEDICAMENTOS Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS
Data da Homologação: 24/06/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 900,0000 Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 0,46 Valor Total de Referência: 417,60
Valor de Homologado Unitário: 0,46 Valor Total de Homologado: 417,60
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 1573985 - DEXAMETASONA - PRINCIPIO ATIVO: DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE: .; Material/Serviço: DEXAMETASONA -
Classe de Material/Serviço: CORTICOESTEROIDES SISTEMICOS Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO
Elemento Item: MEDICAMENTOS Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS
Data da Homologação: 24/06/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 4.600,0000 Unidade de Medida: AMPOLA
Valor de Referência Unitário: 0,46 Valor Total de Referência: 2.093,00
Valor de Homologado Unitário: 0,46 Valor Total de Homologado: 2.093,00
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1806 Valor: 2.510,60
Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 24/06/2020 Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.12 0.10.1
Histórico de Referência: