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Dados atualizados em: 02/05/2024

Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 2311076 000384/2020 Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Objeto: Planejamento: 47/2020 Registro de Preços: 122/2020 Objeto: COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 58.400,00 Valor Total Homologado: 58.400,00
Data de Cadastramento do Processo: 17/07/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 1686372 - PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 23 CM X 23 CM; ACABAMENTO: LISO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.250 FOLHAS; Material/Serviço: PAPEL TOALHA -
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Fornecedor: 5956200000136 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Data da Homologação: 17/07/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 4.000,0000 Unidade de Medida: EMBALAGEM
Valor de Referência Unitário: 10,10 Valor Total de Referência: 40.400,00
Valor de Homologado Unitário: 10,10 Valor Total de Homologado: 40.400,00
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 1695118 - SACO DE LIXO - TIPO PLASTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 100 L - 20 KG; COR: PRETO; DIMENSOES (L X A): 75 CM X 105 CM; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UN; Material/Serviço: SACO DE LIXO -
Classe de Material/Serviço: BOLSAS E SACOS Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Fornecedor: 5956200000136 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Data da Homologação: 17/07/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 1.000,0000 Unidade de Medida: EMBALAGEM
Valor de Referência Unitário: 18,00 Valor Total de Referência: 18.000,00
Valor de Homologado Unitário: 18,00 Valor Total de Homologado: 18.000,00
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 2139 Valor: 58.400,00
Credor: 05.956.200/0001-36 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 17/07/2020 Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.17 0.10.1
Histórico de Referência: