Dados atualizados em: 02/05/2024
Processo de Compra | ||||
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Nº do Processo de Compra: 1259972 000030/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
Objeto: Materiais de prevenção à COVID-19 para a 234ª Cia ET, necessários ao funcionamento dos cursos. | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 3.954,67 | Valor Total Homologado: 3.039,20 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 29/10/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
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Item de Material/Serviço: 614980 - AGUA SANITARIA - TEOR: 10 A 12 POR CENTO DE CLORO ATIVO; | Material/Serviço: AGUA SANITARIA - |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA |
Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE |
Quantidade Homologada: 22,0000 | Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO |
Valor de Referência Unitário: 18,00 | Valor Total de Referência: 396,00 |
Valor de Homologado Unitário: 18,00 | Valor Total de Homologado: 396,00 |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1728172 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: GEL; GRAU INPM: 62,4; GRAU GL: 70; APRESENTACAO: FRASCO 500 G; | Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO |
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA |
Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE |
Quantidade Homologada: 216,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
Valor de Referência Unitário: 10,34 | Valor Total de Referência: 2.232,42 |
Valor de Homologado Unitário: 6,80 | Valor Total de Homologado: 1.468,80 |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1690558 - PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 21 CM X 23 CM; ACABAMENTO: GOFRADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.000 FOLHAS; | Material/Serviço: PAPEL TOALHA - |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE |
Quantidade Homologada: 37,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM |
Valor de Referência Unitário: 11,95 | Valor Total de Referência: 442,03 |
Valor de Homologado Unitário: 9,20 | Valor Total de Homologado: 340,40 |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1392166 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TAMANHO: AAA(PALITO); TENSAO: 1,5 V; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; RECARGA: NAO APLICAVEL; | Material/Serviço: PILHA - |
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA |
Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS |
Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE |
Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 4 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 13,70 | Valor Total de Referência: 137,00 |
Valor de Homologado Unitário: 13,00 | Valor Total de Homologado: 130,00 |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1692160 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 L; | Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO - |
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE |
Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
Valor de Referência Unitário: 23,13 | Valor Total de Referência: 231,25 |
Valor de Homologado Unitário: 23,00 | Valor Total de Homologado: 230,00 |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1443968 - TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33ºC (MINIMO); ENTRE 42 A 44ºC (MAXIMO); | Material/Serviço: TERMOMETRO USO CLINICO - |
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
Data da Homologação: 06/11/2020 | Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE |
Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 171,99 | Valor Total de Referência: 515,97 |
Valor de Homologado Unitário: 158,00 | Valor Total de Homologado: 474,00 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 625 | Valor: 130,00 |
Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 17/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.05 0.95.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3005-MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO A 234 CIA ET PARA COMBATE A COVID (PILHAS) |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 626 | Valor: 474,00 |
Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 17/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.10 0.95.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3010-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TERMOMETRO DESTINADO A 234 CIA ET PARA COMBATE A COVID |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 627 | Valor: 3.021,20 |
Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 17/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.17 0.95.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3017-ARTIGOS PARA HIGIENE E LIMPEZA AGUA SANITARIA, SABONETE LIQUIDO E PAPEL TOALHA DESTINADO A 234 CIA ET PARA AUXILIO NO COMBATE A COVID |