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Dados atualizados em: 02/05/2024

Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 1259972 000030/2020 Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: Materiais de prevenção à COVID-19 para a 234ª Cia ET, necessários ao funcionamento dos cursos.
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por lote
Valor Total de Referência: 3.954,67 Valor Total Homologado: 3.039,20
Data de Cadastramento do Processo: 29/10/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 614980 - AGUA SANITARIA - TEOR: 10 A 12 POR CENTO DE CLORO ATIVO; Material/Serviço: AGUA SANITARIA -
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Data da Homologação: 06/11/2020 Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE
Quantidade Homologada: 22,0000 Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO
Valor de Referência Unitário: 18,00 Valor Total de Referência: 396,00
Valor de Homologado Unitário: 18,00 Valor Total de Homologado: 396,00
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 1728172 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: GEL; GRAU INPM: 62,4; GRAU GL: 70; APRESENTACAO: FRASCO 500 G; Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Data da Homologação: 06/11/2020 Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE
Quantidade Homologada: 216,0000 Unidade de Medida: FRASCO
Valor de Referência Unitário: 10,34 Valor Total de Referência: 2.232,42
Valor de Homologado Unitário: 6,80 Valor Total de Homologado: 1.468,80
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 1690558 - PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 21 CM X 23 CM; ACABAMENTO: GOFRADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.000 FOLHAS; Material/Serviço: PAPEL TOALHA -
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL
Data da Homologação: 06/11/2020 Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE
Quantidade Homologada: 37,0000 Unidade de Medida: EMBALAGEM
Valor de Referência Unitário: 11,95 Valor Total de Referência: 442,03
Valor de Homologado Unitário: 9,20 Valor Total de Homologado: 340,40
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 1392166 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TAMANHO: AAA(PALITO); TENSAO: 1,5 V; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; RECARGA: NAO APLICAVEL; Material/Serviço: PILHA -
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA
Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS
Data da Homologação: 06/11/2020 Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE
Quantidade Homologada: 10,0000 Unidade de Medida: PACOTE 4 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 13,70 Valor Total de Referência: 137,00
Valor de Homologado Unitário: 13,00 Valor Total de Homologado: 130,00
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 1692160 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 L; Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO -
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL
Data da Homologação: 06/11/2020 Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE
Quantidade Homologada: 10,0000 Unidade de Medida: FRASCO
Valor de Referência Unitário: 23,13 Valor Total de Referência: 231,25
Valor de Homologado Unitário: 23,00 Valor Total de Homologado: 230,00
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 1443968 - TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33ºC (MINIMO); ENTRE 42 A 44ºC (MAXIMO); Material/Serviço: TERMOMETRO USO CLINICO -
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 19561435000133 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS
Data da Homologação: 06/11/2020 Cidade de Entrega: POUSO ALEGRE
Quantidade Homologada: 3,0000 Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 171,99 Valor Total de Referência: 515,97
Valor de Homologado Unitário: 158,00 Valor Total de Homologado: 474,00
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 625 Valor: 130,00
Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 17/11/2020 Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.05 0.95.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3005-MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO A 234 CIA ET PARA COMBATE A COVID (PILHAS) 
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 626 Valor: 474,00
Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 17/11/2020 Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.10 0.95.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3010-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TERMOMETRO DESTINADO A 234 CIA ET PARA COMBATE A COVID 
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 627 Valor: 3.021,20
Credor: 19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 17/11/2020 Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.17 0.95.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3017-ARTIGOS PARA HIGIENE E LIMPEZA AGUA SANITARIA, SABONETE LIQUIDO E PAPEL TOALHA DESTINADO A 234 CIA ET PARA AUXILIO NO COMBATE A COVID