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Dados atualizados em: 03/05/2024

Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 1259967 000083/2020 Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: MATERIAIS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 PARA A 105ª CIA DE ENSINO E TREINAMENTO - NOVO APORTE FINANCEIRO
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por lote
Valor Total de Referência: 503,08 Valor Total Homologado: 501,00
Data de Cadastramento do Processo: 24/11/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 1734199 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLAO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, LISO; FRAGRANCIA: NEUTRO; APRESENTACAO: ROLO 300 M; DIAMETRO DO TUBETE: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; Material/Serviço: PAPEL HIGIENICO -
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 36819972000150 - BRUNO EDUARDO M. DE OLIVEIRA Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL
Data da Homologação: 03/12/2020 Cidade de Entrega: UBERABA
Quantidade Homologada: 1,0000 Unidade de Medida: PACOTE 8 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 36,62 Valor Total de Referência: 36,62
Valor de Homologado Unitário: 20,00 Valor Total de Homologado: 20,00
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 1690558 - PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 21 CM X 23 CM; ACABAMENTO: GOFRADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.000 FOLHAS; Material/Serviço: PAPEL TOALHA -
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 36819972000150 - BRUNO EDUARDO M. DE OLIVEIRA Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL
Data da Homologação: 03/12/2020 Cidade de Entrega: UBERABA
Quantidade Homologada: 30,0000 Unidade de Medida: EMBALAGEM
Valor de Referência Unitário: 9,10 Valor Total de Referência: 272,91
Valor de Homologado Unitário: 8,70 Valor Total de Homologado: 261,00
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 1692160 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 L; Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO -
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL
Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 36819972000150 - BRUNO EDUARDO M. DE OLIVEIRA Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL
Data da Homologação: 03/12/2020 Cidade de Entrega: UBERABA
Quantidade Homologada: 10,0000 Unidade de Medida: FRASCO
Valor de Referência Unitário: 19,36 Valor Total de Referência: 193,55
Valor de Homologado Unitário: 22,00 Valor Total de Homologado: 220,00
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1026 Valor: 501,00
Credor: 36.819.972/0001-50 - BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA 06704332685 Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 03/12/2020 Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.17 0.95.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
EMPENHO PARA MATERIAL DE LIMPEZA CIA ESCOLA.