Acessibilidade | |

Dados atualizados em: 02/05/2024

Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 1401269 000198/2020 Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: materiais para o CBMMG
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por lote
Valor Total de Referência: 27.935,10 Valor Total Homologado: 27.935,10
Data de Cadastramento do Processo: 11/12/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 212580 - CATETER - IDENTIFICACAO: NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO; TAMANHO/NUMERO: ADULTO; MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO; Material/Serviço: CATETER -
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A. Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS
Data da Homologação: 11/12/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 40,0000 Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 0,65 Valor Total de Referência: 26,00
Valor de Homologado Unitário: 0,65 Valor Total de Homologado: 26,00
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 212580 - CATETER - IDENTIFICACAO: NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO; TAMANHO/NUMERO: ADULTO; MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO; Material/Serviço: CATETER -
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A. Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS
Data da Homologação: 11/12/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 94,0000 Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 0,65 Valor Total de Referência: 61,10
Valor de Homologado Unitário: 0,65 Valor Total de Homologado: 61,10
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 794686 - CORDA - MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; DIAMETRO: 12MM; TIPO: TRANCADA COM TRES CAPAS E ALMA; Material/Serviço: CORDA -
Classe de Material/Serviço: CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES Grupo de Material/Serviço: CABOS DE ACO, CORDAS, CORRENTES, CORDOALHAS E ACESSORIOS
Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Linha de Fornecimento: CABOS DE ACO, DE FIBRAS, CORDOALHAS,CORRENTES E COMPONENTES
Data da Homologação: 11/12/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 3.280,0000 Unidade de Medida: 1 METRO
Valor de Referência Unitário: 8,00 Valor Total de Referência: 26.240,00
Valor de Homologado Unitário: 8,00 Valor Total de Homologado: 26.240,00
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 109525 - DETERGENTES ENZIMATICOS - IDENTIFICACAO: LIQUIDO; TIPO: CONCENTRADO, BIODEGRADAVEL, NAO CORROSIVO; BASE: ALCOOL ISOPROPILICO A 10 POR CENTO; COMPOSICAO (1): NO MINIMO 3 ENZIMAS; COMPOSICAO (2): LIPASE, AMILASE E PROTEASE; APLICACAO: INSTRUMENTAL CIRURGICO; Material/Serviço: DETERGENTES ENZIMATICOS -
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Data da Homologação: 11/12/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 3,0000 Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO
Valor de Referência Unitário: 67,00 Valor Total de Referência: 201,00
Valor de Homologado Unitário: 67,00 Valor Total de Homologado: 201,00
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 109525 - DETERGENTES ENZIMATICOS - IDENTIFICACAO: LIQUIDO; TIPO: CONCENTRADO, BIODEGRADAVEL, NAO CORROSIVO; BASE: ALCOOL ISOPROPILICO A 10 POR CENTO; COMPOSICAO (1): NO MINIMO 3 ENZIMAS; COMPOSICAO (2): LIPASE, AMILASE E PROTEASE; APLICACAO: INSTRUMENTAL CIRURGICO; Material/Serviço: DETERGENTES ENZIMATICOS -
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Data da Homologação: 11/12/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 21,0000 Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO
Valor de Referência Unitário: 67,00 Valor Total de Referência: 1.407,00
Valor de Homologado Unitário: 67,00 Valor Total de Homologado: 1.407,00
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 681 Valor: 1.407,00
Credor: 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 11/12/2020 Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AQUISICAO DE 21 UN CONF. PROC.1401269/0198/20 SEI. 1400.01.0064856/2 020-19. 
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 682 Valor: 26,00
Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A. Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 11/12/2020 Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.53.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AQUISICAO DE 40 UN DE CATETER, CONF. PROCESSO 1401269/0198/2020 SEI._1400.01.0064855/2020-46. 
Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação Data Valor
227 31/12/2020 -26,00
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 684 Valor: 201,00
Credor: 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 11/12/2020 Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AQUISIO DEDETERGENTE, CONF. PROCESSO 1401269/198/2020 SEI.1400.01.0064862/2020-51. 
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 683 Valor: 61,10
Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A. Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 11/12/2020 Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AQUISICAO DE 94 CATETER CONF. 1401269/0198/2020 SEI. 1400.01.0064861/2020-78.